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老師,我們公司付了一筆服裝費,百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理費用,貸銀行存款了,對方給開的收據(jù),8月份,我又付了百分之40,還余百分之十沒付,但是對方給了全額的專票,我該如何處理?麻煩老師寫出完整得分錄

2020-09-01 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 10:05

1 ,借預付賬款 2574 貸銀行,2 ,借預付賬款 貸銀行,3 收到發(fā)票做借管理費用,進項稅額 貸預付賬款, 4付款10%做,借預付賬款 貸銀行

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:13

6月份已經(jīng)做的借管理費用2574貸銀行存款了,如何改正?

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:13

6月份已經(jīng)做的借管理費用2574貸銀行存款了,如何改正?

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:13

6月份已經(jīng)做的借管理費用2574貸銀行存款了,如何改正?

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:13

6月份已經(jīng)做的借管理費用2574貸銀行存款了,如何改正?

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:13

6月份已經(jīng)做的借管理費用2574貸銀行存款了,如何改正?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 10:17

借管理費用-2574 借預付賬款2574 2 ,借預付賬款 貸銀行,3 收到發(fā)票做借管理費用,進項稅額 貸預付賬款, 4付款10%做,借預付賬款 貸銀行

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:28

老師,我還是不明白啊,服裝費的總合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,這兩個加起來是4633.2,可是專票上不含稅是4555.75,對不上啊

老師,我還是不明白啊,服裝費的總合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,這兩個加起來是4633.2,可是專票上不含稅是4555.75,對不上啊
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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:28

老師,我還是不明白啊,服裝費的總合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,這兩個加起來是4633.2,可是專票上不含稅是4555.75,對不上啊

老師,我還是不明白啊,服裝費的總合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,這兩個加起來是4633.2,可是專票上不含稅是4555.75,對不上啊
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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:28

老師,我還是不明白啊,服裝費的總合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,這兩個加起來是4633.2,可是專票上不含稅是4555.75,對不上啊

老師,我還是不明白啊,服裝費的總合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,這兩個加起來是4633.2,可是專票上不含稅是4555.75,對不上啊
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齊紅老師 解答 2020-09-01 10:37

借管理費用-2574 借預付賬款2574 2 ,借預付賬款 2059.2貸銀行2059.2,3 收到發(fā)票做借管理費用4555.75,,進項稅額 貸預付賬款, 4付款10%做,借預付賬款 貸銀行 ,分開做就可以,

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齊紅老師 解答 2020-09-01 10:39

沒有 說必須相等,你這個后續(xù)不是還需要付款10%嗎 ,你這個發(fā)票含稅多少,是5148嗎?

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:51

對,含稅5148,今天網(wǎng)絡不知咋啦,提交好幾次不顯示

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快賬用戶1908 追問 2020-09-01 10:54

老師,這樣做對嗎?

老師,這樣做對嗎?
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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:01

對,是的,是根據(jù)發(fā)票做吧,這個下面,是的

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1 ,借預付賬款 2574 貸銀行,2 ,借預付賬款 貸銀行,3 收到發(fā)票做借管理費用,進項稅額 貸預付賬款, 4付款10%做,借預付賬款 貸銀行
2020-09-01
您好 第一次付款的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款 全額開具專票的時候 借:管理費用-勞保費 貸:預付賬款 然后再寫付款分錄
2020-08-31
借管理費用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費用進項稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
您好,1貸預付款項。標準做法是借應付賬款貸銀行存款,權責發(fā)生制暫估,借管理費用,貸應付賬款~暫估。收到發(fā)票,紅字沖回暫估,再借管理費用,貸應付賬款
2021-04-01
借其他應付款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應付款 可以
2023-12-28
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