您好,是可以在21年完成的
老師之前有個(gè)福利費(fèi),之前一直放在應(yīng)付福利費(fèi),后來現(xiàn)金付了,但是忘記做分錄了,借 應(yīng)付福利費(fèi)貸現(xiàn)金這個(gè)是2020年的,現(xiàn)在2021年1月我能做進(jìn)去嗎
老師,去年有一筆福利費(fèi)的發(fā)票,正確做法第一步是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款,可是去年的那筆沒有做第一筆分錄,直接做了第二筆分錄了,在今年要怎么改
老師,去年的成本,做錯(cuò)了,做到福利費(fèi)了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整??? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會(huì)計(jì)做成:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
發(fā)現(xiàn)21年有個(gè)福利費(fèi)分錄記錯(cuò)了, 借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 庫存現(xiàn)金 兩個(gè)分錄一起寫的,第二步錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬。 請(qǐng)問現(xiàn)在是怎么更正?
老師你好我有一筆辦公用品604,我做了 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)604 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)604 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)604 貸銀行604 老師我把當(dāng)福利費(fèi)做了,這是去年9月份的一筆,現(xiàn)在怎么調(diào)
請(qǐng)問:這個(gè)答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?