你好,正在回復(fù)題目,

1月初的分錄是 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金2544 貸:合同負(fù)債2544 1月底確認(rèn)收入的是 借:合同負(fù)債(2544/12)=212 貸:主營業(yè)務(wù)收入199.28(212-212*0.06) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12.72(212*0.06) 對(duì)嗎
老師,我之前收到部分銷售款,借:銀行 貸:合同負(fù)債, 后給對(duì)方開具去全額的發(fā)票,是不是要,借:應(yīng)收賬款(未收到的款金額)、合同負(fù)債 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是這樣嗎
請(qǐng)問老師 使用合同資產(chǎn)合同負(fù)債科目 已收預(yù)付款未發(fā)貨已開票未確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄: 收到預(yù)收貨款: 借:銀行存款5萬 貸:合同負(fù)債5萬 已開票未確認(rèn)收入: 借:合同負(fù)債1萬還是合同資產(chǎn)1萬? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1萬 老師幫我看下會(huì)計(jì)分錄
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?
營業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請(qǐng)問受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到


借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
????老師,我剛接觸工程施工賬務(wù)處理。您能答復(fù)細(xì)點(diǎn)嗎?
對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是借應(yīng)收賬款/合同資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn)
等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同資產(chǎn)或應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入
那老師您第一個(gè)分錄,我是開票200萬,我借:應(yīng)收200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200??不對(duì)吧。
是發(fā)票的增值稅的金額
那合同負(fù)債是什么情況下用?
是提前收款才使用
那我開票不含稅的那部分金額不做任何賬務(wù)處理嗎?
是的,因?yàn)椴粷M足收入確認(rèn)