你好!你在納稅調整明細表這個表的扣除類,其他填寫
老師,去年二季度繳納所得稅1000多,年底虧損10w元,今年匯算清繳,稅務局打電話讓我調整應納所得稅額,把他退稅1000多調掉。老師這個怎么調。
老師請教下 稅務局打電話叫業(yè)所得稅年報里的罰款要調增121元 ,是這里加 121 嗎
老師請教下 稅務局打電話叫業(yè)所得稅年報應納稅所得額會調增121元 這要在那里調增啊
老師好,問一下,之前年度取得的增值稅專用發(fā)票(已入賬且抵扣)現(xiàn)在要調出來,并且要補增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報的話需要調增部分是發(fā)票的不含稅金額嗎?那應補附加稅在企業(yè)所得稅年報里具體怎么調?
老師,23年匯算清繳, 有些調增的應納稅所得稅的金額要做會計分錄嗎,還是電子稅務局里面調表不調賬?
老師您好,電子稅務局我們想改一下登錄密碼在哪里改了
你好,供應商給我們開的贈送10個商品,怎么做分錄?我們是賣這個商品的廠家
公司問我有出納經(jīng)驗嗎,有多久,最快多久可以到崗這種怎么回復比較好?
請問老師,占股20%的股東投入的投資款,在科技局火炬填報時,選擇企業(yè)是否當年獲得風險投資是怎么選 ?選擇是還是否,如果選是 融資應該選擇哪輪
2023年,進項開票給我們開多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),供應商便沖紅了,這個賬務處理怎么做,稅務申報怎么做。
老師您好,請問1、外貿企業(yè)一般納稅人支付的商標注冊款的進項稅額是可以認證抵扣的吧?2、開具出去的發(fā)票都是免稅的,如果可以認證那認證后就會形成留抵稅額吧
老師,你好!請問報銷時發(fā)票只寫了辦公用品,數(shù)量一箱,這種發(fā)票能報銷嗎
老師,這張發(fā)票可以入賬嗎
公司開公帳給的一個U盾,是制單盾還是審核盾
老師,請問匯算清繳退稅收到款分錄是什么
填寫 121 這個嗎 還是說要補交 121
你好!你上面說的應納稅所得額會調增121元,那就是填121就好 至于是要補121還是什么,老師是沒辦法確定的了。
是這樣填嗎
你好!是的,就是這樣了
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了