你好!你在納稅調(diào)整明細表這個表的扣除類,其他填寫
老師,去年二季度繳納所得稅1000多,年底虧損10w元,今年匯算清繳,稅務局打電話讓我調(diào)整應納所得稅額,把他退稅1000多調(diào)掉。老師這個怎么調(diào)。
老師請教下 稅務局打電話叫業(yè)所得稅年報里的罰款要調(diào)增121元 ,是這里加 121 嗎
老師請教下 稅務局打電話叫業(yè)所得稅年報應納稅所得額會調(diào)增121元 這要在那里調(diào)增啊
老師好,問一下,之前年度取得的增值稅專用發(fā)票(已入賬且抵扣)現(xiàn)在要調(diào)出來,并且要補增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報的話需要調(diào)增部分是發(fā)票的不含稅金額嗎?那應補附加稅在企業(yè)所得稅年報里具體怎么調(diào)?
老師,23年匯算清繳, 有些調(diào)增的應納稅所得稅的金額要做會計分錄嗎,還是電子稅務局里面調(diào)表不調(diào)賬?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
填寫 121 這個嗎 還是說要補交 121
你好!你上面說的應納稅所得額會調(diào)增121元,那就是填121就好 至于是要補121還是什么,老師是沒辦法確定的了。
是這樣填嗎
你好!是的,就是這樣了
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了