你好!是的,是在這里。
老師,我們公司個人所得稅幾個月沒有申報,現在領發(fā)票領不了,我打電話給稅管員,稅管員說,可以在家補申報,去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務局,稅務局的人說必須要稅管員出單子,在稅務局線下申報才行。這個要怎么處理啊
老師好!2021年所得稅匯算清繳時發(fā)現2021年會計賬上少計入,營業(yè)外支出32.07元稅務局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會計制度,那么2021年所得稅年報財務報表調整營業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財務報表和企業(yè)所得稅4季度申報表不調整營業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調整,,營業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤減少32.07元可以嗎
你好,我想問一下稅務給我們打電話說20年的有一張發(fā)票,對方單位有問題,叫我們納稅調增,修改報表,這個我要去做賬務處理嗎,做的話,是在今年的賬里做調賬分錄嗎?
老師請教下 稅務局打電話叫業(yè)所得稅年報里的罰款要調增121元 ,是這里加 121 嗎
老師請教下 稅務局打電話叫業(yè)所得稅年報應納稅所得額會調增121元 這要在那里調增啊
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務負責人和辦稅員還有別的嗎
不是加121,是稅收金額減少121元
他說應納稅所得額會調增121元
你好!是的,稅收金額減少,就納稅調增了
那我應該怎么填這個表呢
你好!比如帳載金額是300,調增121,那么就是稅收金額填寫179,意思就是稅前扣除只能扣179! 我看不到你的表頭,不知道你這是什么數,你按我說的意思,自己算一下
問題是罰款這里的稅收金額不能填
那就是已經都調增了,就不用再調了!你問下稅務,確定是罰金這里嗎?
那不是罰款這里 那所得稅調增121要在那里調增呢
你好,你得問下是哪個項目,為什么需要調?哪個項目都有可能調增。