在會(huì)計(jì)處理中,給外包工發(fā)放獎(jiǎng)金并沖減年終獎(jiǎng)的分錄需要分別反映這兩個(gè)動(dòng)作。以下是具體的會(huì)計(jì)分錄: 1. **計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí)的分錄**: - 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—獎(jiǎng)金 - 貸:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 2. **發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)的分錄**: - 借:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 - 貸:銀行存款(實(shí)際支付給員工的獎(jiǎng)金部分) 3. **沖減多計(jì)提的年終獎(jiǎng)**: - 借:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金(紅字) - 貸:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—獎(jiǎng)金(紅字) 需要注意的是,上述分錄中的“銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—獎(jiǎng)金”取決于年終獎(jiǎng)的性質(zhì)和公司的會(huì)計(jì)政策。如果是銷售崗位的員工,可能會(huì)計(jì)入銷售費(fèi)用;如果是管理崗位的員工,則可能計(jì)入管理費(fèi)用;如果是生產(chǎn)崗位的員工,則可能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。同時(shí),根據(jù)實(shí)際情況,可能還需要考慮個(gè)人所得稅的影響,并在發(fā)放時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
老師您好,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅這方面,具體的分錄和計(jì)算,麻煩您能簡(jiǎn)單說一下嗎?(我理解的: 摘要:計(jì)提年終獎(jiǎng), 分錄: 借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 摘要:發(fā)放年終獎(jiǎng), 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) -工資 貸:其他應(yīng)收款(之前墊付社保) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎(jiǎng)對(duì)個(gè)稅影響的計(jì)算這部分還是不明白,麻煩您能舉個(gè)例子嗎
2022年計(jì)提了年終獎(jiǎng),我是借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬,2023年發(fā)放的時(shí)候我寫成了借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸銀行,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整正確?喔寫了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金,這樣子寫對(duì)嗎?
我們公司年終獎(jiǎng)計(jì)提走的生產(chǎn)成本和應(yīng)付職工薪酬,我們給外包工發(fā)放獎(jiǎng)金,要沖減年終獎(jiǎng),那發(fā)放獎(jiǎng)金和沖減年終獎(jiǎng)要怎么做分錄
我們通過勞務(wù)公司給外包工發(fā)放獎(jiǎng)金,勞務(wù)公司給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們這筆獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)走的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,計(jì)提年終獎(jiǎng)走的借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬,這筆獎(jiǎng)金沖銷年終獎(jiǎng)要怎么做分錄
我們公司員工薪酬有工資和年終獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金補(bǔ)貼組成,平時(shí)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資,獎(jiǎng)金計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼,那匯算清繳算福利費(fèi)扣除限額,我是用應(yīng)付職工薪酬-工資作為基數(shù),還是需要加上應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
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