你好,也就是你賬上一個數(shù)據(jù),然后申報表里面一個數(shù)據(jù)嗎。

老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實際應(yīng)交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師你好,我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,單位實際上注冊資本未到位,也沒有任何收支,但是會計報稅的時候,資產(chǎn)負(fù)債表就只有那里實收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是相等的,這個報表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的,那我要怎么改報表數(shù)據(jù)呢,實收資本那里實際上應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的
老師,這個預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的,那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
老師,剛才您回答了一個學(xué)員的問題,就是計提工資和申報工資都是對的只是發(fā)工資時,忘了代扣個稅這樣導(dǎo)致實際發(fā)的工資跟申報的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報,讓申報的數(shù)據(jù)跟實際發(fā)的數(shù)據(jù)一致,對吧??墒菍嶋H發(fā)的就是一個錯誤的數(shù)據(jù)呀,如果過了申報期,我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報,對嗎?
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個會計代賬,只做稅務(wù)申報有數(shù)據(jù),沒有賬本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬,0申報,2020年的收入支出往來,只列了一部分,資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實際一致
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負(fù)率進項稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
沒有,就是賬上申報表都一致,但是實際上不是這樣的數(shù)據(jù),比如說一項業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,結(jié)果在賬上還存在營收賬款,現(xiàn)金賬也對不上
那你在這個月調(diào)整。
沒有憑證或者我需要補什么憑證才能調(diào)么?
這也不是錯一兩年的賬,公司出納會計就一個人,做錯賬了就錯著接著做下月賬了,所以看著就頭疼
具體的什么沒有憑證,你沒有原始憑證,你怎么知道怎么調(diào)整。
沒有原始憑證,我了解業(yè)務(wù),已經(jīng)完成了,有的業(yè)務(wù)是贈送的,但是卻做成了應(yīng)收賬款
沒有原始憑證的情況下怎么調(diào)賬?
你好發(fā)貨單這個有嗎?
發(fā)貨單有你的合同里面約定了贈送沒有,只要約定了合同不做原始憑證,你自己留存好了就可以。
啥都沒有,這只是一種情況,還有其他應(yīng)收應(yīng)付的很多數(shù)據(jù),明明公司已經(jīng)不欠錢了還有應(yīng)付
你好,那你們補上一個合同。
總之得有原始憑證才能調(diào)賬是吧……
的,對的,是這個意思的。
好的明白了
不用客氣,工作愉快