你好,也就是你賬上一個(gè)數(shù)據(jù),然后申報(bào)表里面一個(gè)數(shù)據(jù)嗎。
老師你好,還沒考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯(cuò)的 老師這個(gè)問題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師你好,我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,單位實(shí)際上注冊(cè)資本未到位,也沒有任何收支,但是會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表就只有那里實(shí)收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是相等的,這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的,那我要怎么改報(bào)表數(shù)據(jù)呢,實(shí)收資本那里實(shí)際上應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的
老師,這個(gè)預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對(duì)嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的,那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對(duì)?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
老師,剛才您回答了一個(gè)學(xué)員的問題,就是計(jì)提工資和申報(bào)工資都是對(duì)的只是發(fā)工資時(shí),忘了代扣個(gè)稅這樣導(dǎo)致實(shí)際發(fā)的工資跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報(bào),讓申報(bào)的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)的數(shù)據(jù)一致,對(duì)吧??墒菍?shí)際發(fā)的就是一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呀,如果過了申報(bào)期,我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個(gè)會(huì)計(jì)代賬,只做稅務(wù)申報(bào)有數(shù)據(jù),沒有賬本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會(huì)計(jì)2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬,0申報(bào),2020年的收入支出往來,只列了一部分,資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實(shí)際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實(shí)際一致
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
沒有,就是賬上申報(bào)表都一致,但是實(shí)際上不是這樣的數(shù)據(jù),比如說一項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,結(jié)果在賬上還存在營收賬款,現(xiàn)金賬也對(duì)不上
那你在這個(gè)月調(diào)整。
沒有憑證或者我需要補(bǔ)什么憑證才能調(diào)么?
這也不是錯(cuò)一兩年的賬,公司出納會(huì)計(jì)就一個(gè)人,做錯(cuò)賬了就錯(cuò)著接著做下月賬了,所以看著就頭疼
具體的什么沒有憑證,你沒有原始憑證,你怎么知道怎么調(diào)整。
沒有原始憑證,我了解業(yè)務(wù),已經(jīng)完成了,有的業(yè)務(wù)是贈(zèng)送的,但是卻做成了應(yīng)收賬款
沒有原始憑證的情況下怎么調(diào)賬?
你好發(fā)貨單這個(gè)有嗎?
發(fā)貨單有你的合同里面約定了贈(zèng)送沒有,只要約定了合同不做原始憑證,你自己留存好了就可以。
啥都沒有,這只是一種情況,還有其他應(yīng)收應(yīng)付的很多數(shù)據(jù),明明公司已經(jīng)不欠錢了還有應(yīng)付
你好,那你們補(bǔ)上一個(gè)合同。
總之得有原始憑證才能調(diào)賬是吧……
的,對(duì)的,是這個(gè)意思的。
好的明白了
不用客氣,工作愉快