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老師你好,還沒考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯(cuò)的 老師這個(gè)問題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師

2020-08-11 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 20:21

你好 如果只是繳納稅費(fèi)的分錄錯(cuò)誤了的話 直接在現(xiàn)在月份改即可 不涉及損益科目的話

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快賬用戶2792 追問 2020-08-11 20:33

老師 如果在現(xiàn)在月份修改憑證的話 那負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額為負(fù)數(shù)怎樣辦 不管嗎還是

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 20:47

你好 是的 現(xiàn)在就直接做分錄調(diào)整就行了

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你好 如果只是繳納稅費(fèi)的分錄錯(cuò)誤了的話 直接在現(xiàn)在月份改即可 不涉及損益科目的話
2020-08-11
同學(xué)您好 這種超過認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 直接結(jié)轉(zhuǎn)一部分計(jì)入成本就好 因?yàn)椴荒茉俚挚哿?應(yīng)當(dāng)進(jìn)入采購成本
2021-04-23
同學(xué),你好,你沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該做入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-04-23
是的 做了跨年調(diào)整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
同學(xué),你好!資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系如下: 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)—期初數(shù)=利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)。 同學(xué)根據(jù)這個(gè)勾稽關(guān)系檢查
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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