賬上按月折舊,企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊,攤銷額),我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì),資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
老師,請(qǐng)問我2021年有過固定資產(chǎn)一次性扣除,2022年沒有,我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候表A105080第11行500萬以下的設(shè)備一次性扣除那邊還要填報(bào)嗎?
老師,我公司填制A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,享有(四)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除(11.1+11.2)里的兩項(xiàng) 1.高新技術(shù)企業(yè)2022年第四季度(10月-12月)購置單價(jià)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除,在A105000調(diào)減 同時(shí) 也在A107010又享受加計(jì)扣除、重復(fù)了一次呢,是否正確呢? 2.購置單價(jià)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除(不包含高新技術(shù)企業(yè)2022年第四季度購置)在A105000調(diào)減,是否正確呢?
老師你好,價(jià)值500萬以下的固定資產(chǎn) 可以選擇一次性扣除,那是在賬務(wù)處理時(shí)候就體現(xiàn)出來一次性扣除,還是每月賬務(wù)正常折舊,就在匯算清繳時(shí)候,采取一次性扣除,做調(diào)減處理?
企業(yè)所得稅匯算清繳中的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除,請(qǐng)問這個(gè)政策的原文是什么?能給個(gè)鏈接嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除有什么規(guī)定嗎?還是說可以所有企業(yè)都適用
你好,所有企業(yè)都適用
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
是當(dāng)年購置的還是以前年度的也行呢?
是當(dāng)年購置的,才可以
好的,謝謝
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