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老師你好,我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,單位實際上注冊資本未到位,也沒有任何收支,但是會計報稅的時候,資產(chǎn)負債表就只有那里實收資本和其他應收款做了數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是相等的,這個報表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的,那我要怎么改報表數(shù)據(jù)呢,實收資本那里實際上應該是沒有數(shù)據(jù)的

2021-08-06 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-06 21:34

你好,這兩個數(shù)據(jù)應該同時減少,分錄做 借實收資本 貸其他應收款

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快賬用戶3126 追問 2021-08-06 21:37

這個我知道要同時減少,但是報表要怎么改呢?報表上只有其他應收款和實收資本有數(shù)據(jù),同時變成零的話,報表又不讓保存,而且有年初余額數(shù)據(jù),我這個時候一下子全變成零了,稅務局會不會認為我是抽逃注冊資本?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 23:43

你這個根本實繳,怎么抽逃呢

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你好,這兩個數(shù)據(jù)應該同時減少,分錄做 借實收資本 貸其他應收款
2021-08-06
同學你好 對的 需要用他給你的數(shù)據(jù)做期初數(shù) 要和稅局報的一致
2021-03-05
當時借銀行存款,貸資本公積,他做的是這個做錯了吧。
2023-08-25
你好,那要看下這10000之前是怎么做分錄的,怎么做的調(diào)回來,再看這10000具體是什么?
2021-04-21
你好,學員,按照最新的政策更改
2022-02-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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