你好,你是說審核費能不能扣除是吧。
老師,18年12月份另外一個會計為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費用,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬,錢也是沒有付的,我問她了她說25萬已經(jīng)在今年5月份的時候匯算清繳的時候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬。
去年的運費發(fā)票對方公司查出來了虛開,今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增,今年12月已補(bǔ)交了所得稅21701.5元,滯納金2170.15元,增值稅26149.55元在申報表中自動轉(zhuǎn)出了,抵扣夠的就用進(jìn)項抵扣掉了,請問這整個流程賬務(wù)要怎么處理?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當(dāng)時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應(yīng)該怎么做賬?
去年計提一筆40多萬費用,在今年1月份沖紅了,借:以前年度損益調(diào)整40萬,貸:應(yīng)付賬款,利潤調(diào)增了40萬,這個所得稅是怎么申報的呢,是在做匯算清繳時補(bǔ)繳這部分所得稅嗎
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進(jìn)項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
是的,今天匯算是這筆對外支付的美元用調(diào)增嗎?還是不用管他
你好,你補(bǔ)交了代扣的稅金后,是可以扣除的。
就是說今年所得稅匯算時不用調(diào)增了?
你好,是的。你支付的審核費,可以扣除。
有的老師說不能扣
你好,實際有發(fā)生是可以扣除的,不過在實操中這種需要稅務(wù)局認(rèn)定。