招待客人住宿費開了專票,不能進項抵扣
老師,招待客戶的住宿費開的是專票,請問進項可以抵扣嗎?
老師,招待客戶的住宿費專票,可以抵扣進項嗎?進的是招待費是不是都不能抵扣啊
招待客戶的住宿費能抵扣進項稅嗎
招待客戶住宿專票能抵扣進項嗎?
老師,招待客戶住宿的進項票能抵扣嗎
老師,所得稅匯算關于固定資產,不超500萬元的固定資產之前已在所得稅匯算時全額調減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調整明細表里的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費用票給財稅公司做賬,但是沒有轉過錢給報銷人。現(xiàn)在是不是可以從公賬轉那個款給個人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請問發(fā)生與取得合同相關的律師咨詢費,差旅費,投標費分別計入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險,工傷保險,失業(yè)保險個人部分有差額補繳,需要納入個稅扣減申報嗎?
老師,業(yè)務招待費用是超出的60%,就調増交企業(yè)所得稅嗎
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。