是的,這個科目是正確的對的。

老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。那這個應(yīng)交稅費后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項)???
小規(guī)模納稅人,有一筆25元收入,我確認(rèn)收入還用貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個科目嗎?
小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入的時候,稅費科目可以做成應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額嗎
小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入的時候,需要貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
請問小規(guī)模納稅人,收入的時候,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 還需要做貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?做的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個科目
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認(rèn)收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
貸方需要寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。