你好,可以的。 借:銀行存款100000 貸:其他應付款100000

因為每次不管是申請采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實,可是每次出納申請1萬元備用金,再付給員工采購,時常是一兩個星期都沒有什么錢了,又需要股東轉賬給出納,再次申請備用金,循環(huán)往復,然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報銷都沒走公賬付款
老師,去年有兩筆報銷款,一筆是1萬1,一筆是2萬6。當時賬上沒有現(xiàn)金報銷,所以掛帳了。借:管理費用,貸其他應付款-個人。現(xiàn)在要支付這兩筆錢,怎么付比較合適?,F(xiàn)金支付還是對公賬戶轉出
計提勞務費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網
老師稅務:一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學習的學費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結轉到未交增值稅嗎?還是入應交稅費——應交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習的學堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產負債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關系 之前有個老師說涉及了跨年調整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
先提到備用金,然后用備用金報銷找這兩筆款
是的,這樣做沒有問題的。 借:在建工程 貸:銀行存款
這個是要做兩筆分錄的, 借:庫存現(xiàn)金 ? ? 貸:銀行存款 借:在建工程 ? ? 貸:庫存現(xiàn)金
我是分兩步的: 1:從公戶轉賬提備用金 2:用備用金報銷那兩筆款
你是用現(xiàn)金支付的就是你寫的這個分錄。
好的,謝謝
好的,同學不客氣的哈。