你好,交稅的時(shí)候或者結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的時(shí)候直接從借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出
老師請(qǐng)問,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的發(fā)票上面稅額顯示***,做賬的時(shí)候還需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
小規(guī)模納稅人開票的時(shí)候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時(shí)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,收入的時(shí)候,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 還需要做貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?做的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目
老師,小規(guī)模納稅人不超10萬,不交增值稅。做賬:借:銀行 貸: 收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn):借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
小規(guī)模不用繳稅。 結(jié)轉(zhuǎn)就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助? 二級(jí)科目寫什么?
是的,就是那樣做就行