你好,是的,就是這樣子做
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預收賬款 200000 貸:主營業(yè)業(yè)務收入198019.80 應交稅費-應交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應交稅費-應交增值稅 1980.2 貸:營業(yè)外收入-減免稅費 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅。貸:主營業(yè)務收入 交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅。貸:銀行 這樣對不
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 季度不超30萬時 借,應交稅費,應交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師好,小規(guī)模30萬以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣對嗎?
專項附加扣除有2子女,一個子女2000還是2個子一共2000
老師,帶人的裝載機租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個客戶匯入一筆款,當時我問老板需要開票嗎,老板說不開,所以我做的無票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請問老師小企業(yè)會計準則收到穩(wěn)崗位補貼怎么做賬,收到的這個還需要給員工做啥福利嗎
請問出差的餐費補助沒有發(fā)票需要交個稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營業(yè)務收入 不經(jīng)過合同負債會不會有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導讓增加一人購買社保,請問這種增員的,可以在電子稅務局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購小麥50萬元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進項稅額呢?
請問老師,出差的餐補沒有發(fā)票,直接計入差旅費嗎?還是需要計入工資交個稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個項目是專業(yè)分包,分了很多小項分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報個稅,人員流動性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個月還在報這個人的工資,掛靠公司有可能說不準到時候會找我們要那些費用