無法收回的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,不需要支付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師您好!我們公司老板有時(shí)會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時(shí)候我做的會計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時(shí)候我做的會計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,請問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計(jì)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一致,(財(cái)報(bào)跟電子稅務(wù)局的報(bào)告是一致的),主要發(fā)生在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類,但是我們公司這三個科目下都是有明細(xì)科目的,現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢,少的金額直接補(bǔ)計(jì),不劃分明細(xì)科目嗎
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
老師,請問一下,在2023年公司代老板付給藏家字畫款,字畫是老板所有的,但是但是的會計(jì)做賬做錯,付貨款,銀行付出去備注代付,現(xiàn)在老板把這筆錢還回來,我是不是應(yīng)該紅沖之前的,之后做一筆老板的借款,,在做一筆還款,讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:銀行(紅字 摘要:代老板墊付字畫款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 (附近:老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要:收老板還墊付款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報(bào)個稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
剛才忘了發(fā)圖了
老師,就是其他應(yīng)收款,錢已經(jīng)收了,但是沒有發(fā)票,掛在其他應(yīng)收款里面,怎么調(diào)呢?其他應(yīng)付款,錢已經(jīng)付了,但是沒有發(fā)票,掛在其他應(yīng)付款里面,怎么調(diào)呢?
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,都是錢已經(jīng)收付,我就不明白,怎么轉(zhuǎn)了。
無法收回款項(xiàng)的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,不需要支付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
感謝老師,您提供的方向性建議太寶貴了
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。