如果過了年報期可以這樣操作
19年12月暫估,借:主營業(yè)務成本40000 貸:應付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 -40000 貸:應付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務成本 31142.69 貸:應付賬款 31142.69 以前年度損益調整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調整嗎?
往年應入營業(yè)外收入誤入其他應付款的1筆賬,今年可以借其他應付款,貸營業(yè)外收入調回來呢還是只能用以前年度損益調整科目來調呢?
請教:前會計在去年10月做收入時將分錄做反誤做成借:主營業(yè)務收入4902 貸:應收賬款4902?,F(xiàn)5月想調整為借:以前年度損益調整-4902 貸:應收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請問應掛在應收賬款的怎么做,少一筆正確應收賬款分錄。
請問老師12月份暫估成本 借主營業(yè)務成本10 貸應付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調整這個科目怎么做 是 借主營業(yè)務成本-10 貸應付賬款-10 借以前年度損益調整10 貸應付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調整10 這樣對嗎?謝謝老師!
老師,如果跨年年,確認上年度得營業(yè)收入,從其他應付款/預收賬款 轉入營業(yè)收入或開具收入發(fā)票權責發(fā)生計入上年,是不是 借 其他應付 貸 以前年度損益調整 (或借 :應收賬款 貸 :以前年度損益調整) ,然后再計算所得稅費用,借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 ,繳納時 借 應交稅費 貸 銀行 。 這樣分錄對嗎?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結轉到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?