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請教:前會計在去年10月做收入時將分錄做反誤做成借:主營業(yè)務收入4902 貸:應收賬款4902?,F(xiàn)5月想調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請問應掛在應收賬款的怎么做,少一筆正確應收賬款分錄。

2023-05-12 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-12 21:53

你好,少一筆正確應收賬款分錄,就需要補做 借:應收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入? 然后做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理

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你好,少一筆正確應收賬款分錄,就需要補做 借:應收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入? 然后做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理
2023-05-12
同學你好 對的 是這樣的
2023-05-08
借:以前年度損益調(diào)整 56789.67 貸:營業(yè)外收入56789. 67---------這個不對吧,正常借方是哪個科目
2021-05-07
你好,你應該沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧
2022-01-11
直接借利潤分配,未分配利潤 貸應收賬款147921
2025-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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