你以前確認收入和銷項稅了嗎
調整應收賬款,1.分錄借:應收賬款(紅字)貸以前年度損益調整 2.借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤 會影響到今年的利潤嗎
老師以前年度的預收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營業(yè)外收入貸應收,或者借損益調整貸應收,借利潤分配未分配利潤貸損益調整,咋做是對的
去年一筆營業(yè)外收入賬并結轉,但是收據(jù)客戶要重新開名字,現(xiàn)在退回了去年收據(jù),今年重新開收據(jù)了,分錄是 借以前年度損益調整 貸營業(yè)外收入 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調整?
老師,我們去年收入少做了10萬的收入,在今年進行了以前年度損益調整 借:應收賬款10萬 貸:以前年度損益調整10萬 結轉損益:直接貸方紅沖以前年度損益調整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業(yè)務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05,今年調整分錄 借以前年度損益調整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調整71800對嗎?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉賬憑證,因為我們2024年業(yè)務很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應該怎么和稅務溝通?現(xiàn)場已經解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預收款。那么紅沖分錄寫借預收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
以前收到時借銀行,貸應收賬款,當時說要開票,但現(xiàn)在說不開了,我想今年匯算把這筆調增,不知該咋做,分錄咋寫
這是2019的178121.58金額
你以前沒有確認收入,現(xiàn)在要把收入補確認在2019年,是吧,但是2019年所得稅匯算清繳已經結束了,你這種會導致需要修改2019年匯算清繳數(shù)據(jù)
那咋處理,當時說要開票,一直沒開
今年說不開了
麻煩咋做老師說詳細點,我沒遇過也沒處理過這樣的事
你之前都沒有確認收入的話,可以直接確認當年收入及銷項稅的
老師正確方法是確定2019年的收入銷項稅還是在2020年確認進行匯算清繳
準確的是計入19年匯算清繳
那在2020年確認有影響嗎,19年又要去更正申報太麻煩了
在20年確認也是可以的
確認時未開票收入是主營還是營業(yè)外收入,分錄咋寫老師
就是確認主營業(yè)務收入