你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

老師請(qǐng)問,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的發(fā)票上面稅額顯示***,做賬的時(shí)候還需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模在做內(nèi)賬時(shí)沒計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免稅的 ,請(qǐng)問有收入的賬務(wù)是怎么做的 ,借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣子就可以了么,還是要借應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入?
開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請(qǐng)問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入呢
免稅的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 還是庫存商品是100呢?
支付寶的借息分錄怎么寫
老師,公司是小規(guī)模納稅人,公司基本戶對(duì)公賬戶賬上錢不夠,因?yàn)殇N售的貨款遲遲未收到客戶的款,現(xiàn)在采購商品需要給供應(yīng)商轉(zhuǎn)50萬貨款,可以找老板個(gè)人借50萬嘛,就是這個(gè)賬怎么做呢,附件有借款單,還需要什么呢,摘要怎么備注最好呢。
比如,有個(gè)手機(jī)的樣機(jī)被顧客磕碰壞了,收了顧客500元,這筆賬已經(jīng)做了營業(yè)外收入,這個(gè)樣機(jī)成本是1500元吧,這個(gè)成本不需要把收顧客的500來調(diào)整吧,如果再調(diào)整成本,是不是這一個(gè)機(jī)器相當(dāng)于重復(fù)做,如果這個(gè)機(jī)器賣掉,毛利這樣做是不是不對(duì)?
。老師,我們是小規(guī)模納稅人,銷售是按含稅價(jià)計(jì)入還是把稅額計(jì)入營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)整增
員工的個(gè)稅公司全額出,不扣員工的錢,會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,在建工程和研發(fā)人員的工資,分錄: 借 在建工程/研發(fā)支出_資本化 貸 應(yīng)付職工薪酬_工資,對(duì)不?在申報(bào)個(gè)稅時(shí),與實(shí)發(fā)有差異嗎?
老師,有沒有法人退休返聘的模版?
您好,老師,變更企業(yè)注冊(cè)地的聯(lián)系電話是從電子稅務(wù)局上變還是一窗通上辦呢?
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發(fā)票上沒有稅額,做賬還是要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
好需要做的,沒有稅額是因?yàn)槟愣悇?wù)局那邊沒法給你開上稅額,如果開上的話你們需要交稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。