就是這樣做的哈? 借:庫存商品 91 應交稅費-待抵扣進項稅額 9 貸:應付賬款 100

一般納稅人購進免稅農(nóng)產(chǎn)品時假如發(fā)票金額是100萬,會計分錄 借:庫存商品 100 應交稅費-增值稅-進項稅額 9 貸:應付賬款100 貸方差額計入什么會計科目?
老師你好,購進材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫存商品,應交稅(待扺扣進項稅額)貸應付賬款,認證發(fā)票時借應交稅費(進項稅額)貸應交稅費(待扺扣進項稅額)可以嗎?還要做進項稅額轉出嗎
計算抵扣的進項稅怎么處理,比如一批農(nóng)產(chǎn)品是100元,計算抵扣9元,借:庫存商品91,進項稅9貸:應付賬款么?
購進農(nóng)產(chǎn)品100元水果,一般納稅人,收到發(fā)票是稅率免稅,金額100,那要做進項稅抵扣是不是可以做借:庫存商品91,應交稅費_應交進項稅9,貸,其他應付款
取得免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票60000元,進項抵扣稅額60000*9%=5400,分錄:借:庫存商品60000,應交稅費進項稅額5400,貸:應付賬款65400,但是這抵扣的5400并沒有付款,具體分錄應該怎么做?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?