你好,對的,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品可以按9%這樣計算
一般納稅人購進免稅農(nóng)產(chǎn)品時假如發(fā)票金額是100萬,會計分錄 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款100 貸方差額計入什么會計科目?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅: 借:應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
一般納稅人的進項票可以這樣做嗎,借:庫存商品應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅貸:應(yīng)付賬款(就是沒有做到那個應(yīng)交稅費的待低扣的進項稅額)所以可以不做待低扣嗎
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣進項稅金的分錄怎么做?比如100收購票稅金抵扣了9萬,借:原材料100 應(yīng)交進項稅額9 貸:應(yīng)付賬款100,計算抵稅的貸方計入什么會計科目?
11月底報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為進項發(fā)票比銷項發(fā)票多,以前收到進項發(fā)票就做進了進項稅額,12月如果收到進項發(fā)票暫時不抵扣,那么我12月購進貨物不含稅價格是10000,進項稅額1300 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 11300 還是: 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 11300
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤