對(duì),這樣處理的話,成本是不需要調(diào)整的

老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,一個(gè)建筑機(jī)械公司2022年11月份成立,截止到3月底,2022年12月份開(kāi)了1張3300元的發(fā)票,2023年1月份開(kāi)了一張5400元的發(fā)票,沒(méi)有其他的收入了?,F(xiàn)在客戶讓我?guī)退鲑~報(bào)稅。不太專業(yè),請(qǐng)問(wèn): ①能每月做工資嗎?如果每月做工資,到目前肯定是虧損的 ②目前沒(méi)有任何成本發(fā)票,在這種情況下,只做老板自己的工資成本可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)? ③4月份填報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,在沒(méi)有成本票的情況下,營(yíng)業(yè)收入填5400元,營(yíng)業(yè)成本0,(在工資4000元/月做賬的基礎(chǔ)上),管理費(fèi)用填寫12000元,最后報(bào)表是虧損,這樣可以嗎? 糾結(jié)中……
老師們我咨詢個(gè)問(wèn)題,目前我們紅沖了去年11月開(kāi)的這個(gè)495w的專利費(fèi)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時(shí)科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬(wàn)以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個(gè)的報(bào)表,但是紅沖的495萬(wàn)發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤(rùn)。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對(duì)不,是不是月末還要做個(gè)把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤(rùn)了吧,。雖然賬面我沒(méi)紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是申報(bào)有填寫這個(gè)紅沖的495w
老師,稅務(wù)機(jī)關(guān)來(lái)電話,說(shuō)我有一筆21年的收入沒(méi)有報(bào)稅,讓我做更正。實(shí)際業(yè)務(wù)是這樣的:21年 我公司車輛撞報(bào)廢了,保險(xiǎn)公司賠償了22000元,后來(lái)稅務(wù)機(jī)關(guān)在二手車發(fā)票平臺(tái)上看見(jiàn)我們的車輛報(bào)廢后被拍賣,收入是5200元。 我的問(wèn)題:保險(xiǎn)公司的賠償款不計(jì)為收入,5200這筆拍賣款應(yīng)該記為我們的收入對(duì)嗎? 如果5200記為收入了,我應(yīng)該在電子稅務(wù)局做個(gè)更正對(duì)吧,分別更正那個(gè)屬期的報(bào)表和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)嗎。如果是的話,我這個(gè)月的賬務(wù)處理應(yīng)該如何處理,不存在重復(fù)記收入的問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)商店新加一個(gè)項(xiàng)目比如賣包的,是為了引流需要,商店免費(fèi)給賣包的提供10平方,賣包的引導(dǎo)自己的顧客來(lái)消息順帶買商店其它的東西,賣包的收入按比例分成到商店,商店還要按合同測(cè)算成本費(fèi)用(人工成本水電成本)向賣包的收款,合同還約定賣包的錢轉(zhuǎn)入商店后要按銷售業(yè)績(jī)給駐商店人員算工資,我感覺(jué)這樣算商店肯定虧錢,但具體說(shuō)不出虧在哪里?請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的高手老師來(lái)解答(打醬油的老師就算了吧)能用專業(yè)知識(shí)點(diǎn)破迷津?如果測(cè)算來(lái)證明這樣是商店虧本生意?
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目

