 
                            你好 開多少稅率的發(fā)票呢? 專票嗎??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模納稅人,有一筆25元收入,我確認(rèn)收入還用貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個科目嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我開出發(fā)票還沒收到款,我是這樣做分錄嗎? 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人也要做應(yīng)交稅費這個科目嗎?到時候我是不用交的這個稅的科目怎么處理?
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 這個貸方的應(yīng)交稅費-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是
小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入的時候,需要貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,上月只有1750元的收入,做會計分錄時借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 那申報時增值稅不用交納。企業(yè)所得稅要交納。 我難道還要做一筆借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
 
                老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅
沒有發(fā)票,好像是從抖音轉(zhuǎn)過來的,就一個回單,是小規(guī)模納稅人
那具體是什么業(yè)務(wù)呢?
應(yīng)該是賣東西吧
你好 那不用交稅的 是免增值稅 貸方不寫稅款科目??
那什么情況要寫貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?
你好 不免稅的時寫的?
那如果現(xiàn)在寫了 到月末在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 可以嗎
你好 要交的稅款不用轉(zhuǎn)的??