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老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是

2023-09-21 17:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 17:18

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶1384 追問 2023-09-21 17:19

第二步,當(dāng)月做也可以是不

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:21

你好,是在季末判斷不交稅再做

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快賬用戶1384 追問 2023-09-21 17:23

好的,了解了

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:27

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-09-21
是的,。 減免的增值稅 需要交企業(yè)所得稅
2021-08-24
你好 ; 是的。 季末做? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入? ;? 這個會繳納所得稅的
2021-08-30
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-10-21
你好,交稅的時(shí)候或者結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的時(shí)候直接從借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出
2024-04-07
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