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                                    老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費(fèi)。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費(fèi)。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費(fèi)用,成本,但是不給這個(gè)廠區(qū)開票了,(因?yàn)檫B續(xù)6個(gè)月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師您好,我們是一般納稅人,我申報(bào)了一部分未開票收入100萬,增值稅申報(bào)了,記賬也記收入了,是做了一個(gè)表格,按表格內(nèi)容記收入的 借銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入91.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8.3 我現(xiàn)在需要開這部分100萬的發(fā)票,那么請(qǐng)問發(fā)票開出來我又怎么記賬,
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來,所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入,但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn),這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
 
                現(xiàn)在備考26年的注會(huì)3門來的及不?
老師好!請(qǐng)問微信零錢通的每天收益,怎么做會(huì)計(jì)分錄
農(nóng)業(yè)自產(chǎn)自銷開專票免稅不?
行政單位購密集架怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,之前公司的車一直在進(jìn)行折舊前幾年折舊完了,今年發(fā)現(xiàn)這個(gè)車被賣給別的公司了,別的公司給我們1萬元,這次分錄怎么做啊
利潤表上的綜合收益總額等于什么公式,請(qǐng)老師賜教
老師,打款時(shí)可以備注借款嗎?不支付利息,就是走賬的。備注借款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師一家新公司 知道了銀行余額想要建帳還需要什么數(shù)據(jù)呢?
我公司找其他公司按我們要求設(shè)計(jì)圖紙,并負(fù)責(zé)后期技術(shù)支持,簽一份技術(shù)服務(wù)合同可以嗎?不在合同中區(qū)分設(shè)計(jì)圖紙服務(wù)和后期技術(shù)服務(wù)
老師您好,小規(guī)模納稅開票農(nóng)產(chǎn)品蔬菜應(yīng)該是免稅,不是一個(gè)點(diǎn)吧


可以先做一部分預(yù)收賬款,等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票多了在抵扣一些嗎
你也只能暫估成本,增值稅是沒法暫估的
老師像我們這種企業(yè)怎么才能合理的增加進(jìn)項(xiàng),少交增值稅呢
要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有這樣