同學(xué)你好 需要一致的 按照賬套收入申報
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報個人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費-交通費 2.市外打車費-差旅費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費—差旅費? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—交通費?
老師,企業(yè)在計提城建稅時,申報完增值稅時候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
現(xiàn)在的問題是怎么填寫才能一致?怎么改賬套收入呢?報表的收入必須與稅盤統(tǒng)計的數(shù)據(jù)一致
就是按照賬套的收入來報
不可以,必須跟稅盤一致,不然審核對比不通過,稅盤的收入數(shù)據(jù),因出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,與賬上差著了,老師能清楚的表達嗎?您這樣概述不理解。
都是出口的話那就按照稅控盤的收入來報稅 賬上多做的直接紅沖了
差的是稅金,賬上的少,稅盤多,比如說這月主營業(yè)務(wù)收入(外銷)20萬。稅盤數(shù)據(jù)也是20萬。做賬因為出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。借:收入(外銷)4萬,貸:收入(內(nèi)銷)3.5萬,貸銷項稅額0.5萬。這樣就產(chǎn)生了差額,怎么處理?
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話那差額就是銷項稅了 這個要交稅的
您說的這個我明白,現(xiàn)在是收入差,是賬上的收入比稅盤的收入少,這個該怎么處理?
稅控盤也是一樣的 稅控盤就是根據(jù)收入來的
不知道是我說不明白,還是您聽不明白呢?根據(jù)上面我舉的例子來說,我賬上最后的收取額應(yīng)該是19.5萬吧,但是稅盤數(shù)據(jù)是不會變的20萬。這時候報表填寫的時候免稅一欄必須填寫20萬吧,稅額填寫在不開票稅額那一欄,不開票金額是空的。這樣造成了報表的數(shù)據(jù)收入合計,要比賬上多0.5萬,這樣說您明白了嗎?或者您直接告訴我,根據(jù)我現(xiàn)在舉例的數(shù)據(jù),填寫報表怎么填寫,賬務(wù)處理怎么處理,咱們看看問題出在哪里
如果之前免稅收入是20萬 那你現(xiàn)在算銷項應(yīng)該是20萬乘以內(nèi)銷稅率 這樣計算 而不是從20萬里面扣這個銷項
您的算法不對吧?我記得是出口FOB價格*匯率?1.13*0.13,您查一下,我也看一下稅局下發(fā)的通知
老師你真的錯了
第一張是我們退稅科科長下發(fā)的通知,第二張是大連龍圖老師說的,請您咨詢一下其他老師,然后給我回復(fù),我就不再問其他老師了,如果您不知道,也請通知我
你的20萬是FOB?人民幣嗎
人民幣和美元計算方法都是一樣的,只是需要不需要?? 匯率的問題,不影響核算
那就是20萬除以(1%2B13%)*13% 免稅收入作廢重新報就行了
老師,我覺得你還需要多學(xué)習(xí),這個答案我很不滿意。給我的感覺很不專業(yè)。
那你可以重新提問看下