就是整體使用嗎?還是可以單個使用的如果是單個使用的,需要開具體的明細。
我今天遇到一個問題,想向你咨詢下[微笑] 我目前是出納崗位,采購人員在外買了東西,到我這填寫一張領(lǐng)款憑證,總金額是12000多,然后有幾十張單子(里面有買幾百或者上千元的小機器,有餐費,有油費,有加工費,還有手套,螺絲,運費什么的等等)我把所有的單子都附在這一張領(lǐng)款憑證后面,然后我會計說不可以這樣領(lǐng)錢。 她說要把這幾十張單子按設(shè)備,餐費,加工費,雜物等什么的分類,如果分成5類,就要寫5張領(lǐng)款憑證,這五張領(lǐng)款憑證加起來的總金額是12000多。,這樣是對的嘛
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師您好,請問一下,有個公司買我們的產(chǎn)品,比如一萬塊錢,其中有200元是消毒費用買方自己出的,我們給他們開專票可以把這200元當服務(wù)費開在同一張發(fā)票上嗎,因為產(chǎn)品單價是固定的不能改,這200元對方又要發(fā)票
我們是商貿(mào)公司,主要做的是醫(yī)療器材這一塊兒,就是我們上面的供應商開的票進項票這一塊兒,我進項差一點。我因為4月份他還是正常,這些供應商還是要正常給我開進項票嘛。我想提前暫估進去。暫估的話,因為跟之前的供應商簽這些供應商都簽的是那種單價合同,就是框架合同一樣的,沒有具體的金額,就送一次是多少錢就是多少錢。每一次送的金額不一樣,東西不一樣,就醫(yī)療器械呀,或者是那。那種耗材,什么,就驗孕的試紙啊,或者什么愛拉吧拉,有600多項嘛。然后我就想問,這種單價合同框架合同能不能作為這種暫估的依據(jù)放在后頭?我就是想暫估個四五十萬吧,因為他差不多四月份能進來六十多萬的進項,我就保守一點,四十多五十萬這樣。
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣東西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當期出口應征稅報關(guān)單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 確定
小規(guī)模納稅人,不超過季度30萬的情況下,銷售貨物怎么做分錄?比如銷售貨物,開票,金額100.稅額1.價稅合計101,
老師,我們是商會,民間非盈利組織會計制度,審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費用-職工薪酬,貸:應付工資-職工薪酬,借:應付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,24年的時候收到員工退回的工資,借管理費用,貸應付工資(紅字),借:銀行存款,貸:應付工資,審計說這樣做錯了,請問要怎樣做會計分錄?
公司給股東借款一年收取2萬元利息費用,要交多少稅呢?怎么交呢?
老師,電子稅務(wù)局收到的文書,這個是要怎么處理
請問普通增值稅發(fā)票有使用期限嗎,24年的還能入賬嗎?
開發(fā)商把房子租出去了,怎么開具發(fā)票?
現(xiàn)金記賬憑證可以不按實際取款日期寫嗎
找加工商做的自行車前叉,付的模具費,這個模具不屬于公司所有,屬于新開模費用,模具費怎么入賬 2.6萬
老師,房地產(chǎn)中介公司,經(jīng)營范圍只有房地產(chǎn)經(jīng)紀,可以開具租賃費的發(fā)票嗎?
是一個整體,相當于是一套,要相互協(xié)調(diào)使用
可以的,但是你得開具體的這個教具的名字
恩,是專業(yè)心理沙龍玩具。這樣寫。
可以的,可以這么做的
老師,那我合同和驗收中,也只寫專業(yè)心理沙龍玩具一套行嗎?需要把這里面一千多樣東西明細這出來嗎?實在有點多了
他只要是一塊使用的整體的,有一個名字就開整體的名字就行
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。