 
                            您好,把無(wú)票收入紅沖掉,再做有發(fā)票的就可以了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模公司,三個(gè)季度多報(bào)了幾萬(wàn)的無(wú)票收入,以為是不用開(kāi)票的,這個(gè)季度又開(kāi)了發(fā)票出去,報(bào)增值稅的時(shí)候是否可以報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù),沖掉上個(gè)季度的無(wú)票收入
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無(wú)票收入)超45萬(wàn),已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬(wàn),但是補(bǔ)開(kāi)了屬于上季度的收入的專票2萬(wàn)(上季度已做了無(wú)票收并交了稅),那我們這2萬(wàn)上季度已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在開(kāi)的專票還需要交稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了張20萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有超過(guò)免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)錯(cuò)了,讓沖紅重新開(kāi),首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開(kāi)就超了免稅額度,需要繳稅了?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)專票把3%開(kāi)成1%給對(duì)方,已經(jīng)跨季度了,那上個(gè)季度申報(bào)表里我按3%的稅率正常繳納稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
 
                那個(gè)稅局里面的開(kāi)票額度是含稅的還是不含稅的?
計(jì)提當(dāng)月費(fèi)用,掛往來(lái),下月支付,報(bào)銷附在當(dāng)月還是下個(gè)月
老師,我們公司前股東給他結(jié)算提成,五萬(wàn)多,這是按分紅20%交稅還是按30%交啊
對(duì)方給我們返回的返利怎么做賬,例如我們采購(gòu)10萬(wàn)的貨,對(duì)方給我們2000的返利,這個(gè)返利可能推遲在幾個(gè)月后給,我怎么做賬
老師,激活一般戶需要轉(zhuǎn)進(jìn)去10元,可以從個(gè)人卡轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?需要備注什么呢
老師公司是不是都得填報(bào)受益信息
受益人要變更怎么變更
老師好!咨詢費(fèi)的專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,幫人家弄道閘,包工包料,圖中的安裝費(fèi)我能開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)嗎?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)一下二手車公司按照0.5%去申報(bào)增值稅需要去稅局備案后才能申報(bào)0.5%嘛?


那這樣的話所得稅那的收入沒(méi)問(wèn)題,那我報(bào)增值稅的時(shí)候收入就按照本季度的開(kāi)票數(shù)報(bào)增值稅么?那增值稅里的收入和所得稅里的收入就不一樣了啊
你減掉無(wú)票的就可以了
不一樣是正常的,你前面申報(bào)了
那本季度申報(bào)是減無(wú)票申報(bào)還是不減
減的,你申報(bào)時(shí)把無(wú)票的沖掉
減的話,就會(huì)跟電子稅務(wù)局里開(kāi)票金額不一致,肯定會(huì)出比對(duì)異常
這個(gè)沒(méi)事,強(qiáng)制申報(bào)就可以