您好,本題沒有轉(zhuǎn)出增值稅呀(在建工程領(lǐng)用材料也可以的),企稅就計入銷售成本的14400*25%

注會稅法 老師,這里的業(yè)務(wù)4麻煩講解一下增值稅稅負(fù)的測算。怎么做
我報增值稅呢,不知道怎么提示這個? 和往常一樣,怎么這次通不過了呢? 麻煩老師給看一下!謝謝! 我們增值稅是按3%征收的
麻煩老師看一下這些增值稅消費(fèi)稅怎么計算啊
老師麻煩請問一下,應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅包括在應(yīng)交增值稅的計算中嗎?
這個轉(zhuǎn)出的增值稅和企稅是怎么計算的呢?麻煩老師給講一下
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
c選項不是轉(zhuǎn)出了4800嗎
您好,本題C是錯誤的呀