你好,截圖申報表看一下。
老師,我的這個工程就是這些數(shù)據(jù),我不知道要怎樣做這個分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,不知道要怎么平賬??梢园颜麄€分錄幫我列下嗎?后面我就照你的模板來做,就不會錯了,麻煩教我一下,謝謝
老師,請問這個月有收到增值稅延緩3個月交的通知,但我不知道,錢交了,所以這個月稅務(wù)又退給我們了,那銀行的流水,退回的我怎么寫分錄呢, 謝謝
我報增值稅呢,不知道怎么提示這個? 和往常一樣,怎么這次通不過了呢? 麻煩老師給看一下!謝謝! 我們增值稅是按3%征收的
老師,麻煩問下我這個收到的農(nóng)產(chǎn)品票可以按多少稅率抵扣呀,是不是可以按9%抵扣呢,如果可以的話我在月底申報增值稅怎么操作呀,謝謝
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點一下,謝謝!
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是這個 老師
你的那個稅額看一下能修改嗎?改成8066.51
改了,能通過了,謝謝!還有個問題,我們每個季度報的印花稅稅目是借款合同,我這次得再報一個廣告合同的印花稅,我采集了借款合同的印花稅之后,不讓重復(fù)采集了,我怎么報這個???
你在申報表里面打開,你看下能不能選擇加工承攬合同印花稅。