你好,對方給你開的是免稅的普通發(fā)票,他是自產(chǎn)自銷的,你們買來不是深加工的可以抵扣9%在附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫。
老師我在學增值稅這一節(jié),有一個農(nóng)產(chǎn)品進項稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個月開票銷項,不是很多。我現(xiàn)在先認證,1月15申報稅務的時候,可不可以不抵扣,等下個月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報表表2進項稅額明細表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師,麻煩問下我這個收到的農(nóng)產(chǎn)品票可以按多少稅率抵扣呀,是不是可以按9%抵扣呢,如果可以的話我在月底申報增值稅怎么操作呀,謝謝
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師,收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅普票,可以按發(fā)票金額的10%計算抵扣是嗎?這個自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品我對外銷售的時候給下游開的9%專票,可以這樣操作嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是專票,1%稅率的
你好,那就可以按照9%抵扣,自己計算抵扣。按照不含稅的金額乘以9%。
那是怎么操作呢,這張票需要進行認證嗎 ,如果認證的話他是1%的稅率,另外8%應該在哪里填寫呢
你好在增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣勾選。 然后根據(jù)不含稅的金額乘以9%自己計算,抵扣在附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。