你好,是的,是包括在其中的?

老師,請問一下,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅會有余額嗎
老師,請問下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為貸方余額,就是用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 核算:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計為零平賬。 同理轉(zhuǎn)出多交增值稅也是一樣的 是不是這樣子的!
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)核算什么內(nèi)容?
老師麻煩請問一下,應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅包括在應(yīng)交增值稅的計算中嗎?
老師請問一下,增值稅轉(zhuǎn)出是不是要做兩次,第一次,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二次,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
請問有分公司做總分支機(jī)構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,申報表上營業(yè)收入與利潤這些是填寫總機(jī)構(gòu)金額還是總分支機(jī)構(gòu)的匯總金額?
稅務(wù)局系統(tǒng)里面利潤表是一季度末的數(shù)據(jù),二季度數(shù)據(jù)沒有,我現(xiàn)在能將二季度和三季度數(shù)據(jù)一起合并,填在本期金額里面嗎
老師,個體戶,我到匯算清繳的時候需要繳稅個稅的嗎
快手直播賣貨,類似代理商模式,是按照差價確認(rèn)收入嗎
07年注冊公司08年底吊銷這個怎么操作解除呢?稅務(wù)沒有報道,也沒銀行開戶,操作步驟是什么?
老師,想咨詢電商平臺,我們是代銷的預(yù)付卡,銷售額比如50萬,但是傭金只有10萬的話,申報增值稅怎么申報,小規(guī)模
公司跨境電商平臺商品交易總額1229.54美金,退款金額104.37美金,還沒有提現(xiàn)到賬戶的,這樣要怎么入賬,分錄是怎樣的
@董孝彬老師,還是說要改按您的來申報好一點(diǎn)
幫客戶做吊銷業(yè)務(wù),吊銷業(yè)務(wù)合同模版有嗎?具體吊銷轉(zhuǎn)注銷操作流程是什么?
找郭老師有問題咨詢 其他老師不要接啊