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老師請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅轉(zhuǎn)出是不是要做兩次,第一次,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二次,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。

2024-05-07 14:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 14:48

你好是的,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶8360 追問(wèn) 2024-05-07 14:49

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:52

不客氣祝你 學(xué)校進(jìn)步

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你好是的,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2024-05-07
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
你好,很高興為你解答 對(duì)著呢 每一步都對(duì)
2021-04-25
您好 請(qǐng)問(wèn)您上月留抵稅額13000在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對(duì)嗎
2023-06-28
你好, 同學(xué)。 這是按月末要交的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理,如果要有交的就是二分錄。 如果進(jìn)項(xiàng)在于銷項(xiàng),不交,是負(fù)數(shù), 就用一分錄處理的
2020-12-10
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