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請問老師上月留抵稅額13000,本月銷項稅123500,進(jìn)項稅91133.04分錄是不是這樣做: 一次結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)91133.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 二次結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19366.96

2023-06-28 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 22:03

您好 請問您上月留抵稅額13000在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對嗎

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快賬用戶6143 追問 2023-06-28 22:14

這就是上月的留抵稅額

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齊紅老師 解答 2023-06-28 22:18

那您前面寫分錄正確的哈

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快賬用戶6143 追問 2023-06-28 22:20

因為二月沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果要做了轉(zhuǎn)出的話,留抵稅額就到了未交增值稅這個科目下了,不知道怎么弄?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 22:31

正常情況下一般企業(yè)不會設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)這個科目 留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 借方表示

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快賬用戶6143 追問 2023-06-28 22:41

那應(yīng)該將13000寫在二級科目未交增值稅下面嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-28 22:42

是的?應(yīng)該將13000寫在二級科目未交增值稅下

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您好 請問您上月留抵稅額13000在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對嗎
2023-06-28
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
你好,沒錯,可以按照您說的這么做。
2022-07-11
如果進(jìn)項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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