正確的處理方法就是更正申報(bào)。
老師,我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表,之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的,跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤(rùn)表時(shí),直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了,我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,之前的會(huì)計(jì)前三年電子稅務(wù)局里的報(bào)表都是和賬套里的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,特別是利潤(rùn)表,涉及所得稅,這種情況下我怎么處理?
老師,之前的會(huì)計(jì)前三年電子稅務(wù)局里的報(bào)表都是和賬套里的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,特別是利潤(rùn)表,涉及所得稅,這種情況下我怎么處理?
老師,第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢??我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響,本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致,但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)?
老師,第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢??我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響,本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致,但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)?
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?