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你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么

2025-07-12 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 23:27

您好,這個庫存余額,和銀行存款能對上嗎

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快賬用戶8731 追問 2025-07-13 08:23

你好老師出納給統(tǒng)計出來的余額已他現(xiàn)在統(tǒng)計的數(shù)字為準45231元怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-13 08:28

那就是借方銀行存款,貸方財務費用,這個金額就可以

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快賬用戶8731 追問 2025-07-13 08:50

你好老師記貸以前年度余額行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 12:32

這個的話最好是做當期的費用。

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您好,這個庫存余額,和銀行存款能對上嗎
2025-07-12
你好,這個你要盤點現(xiàn)有數(shù)據(jù),不只是現(xiàn)金和銀行,你拿一個空白的資產(chǎn)負債表,然后按照上面的科目一個個去盤點。 盤點之后把金額填上去,最后的差額計入利潤分配未分配利潤。這樣做成一個平衡的資產(chǎn)負債表作為期初數(shù)。
2025-07-21
您好,除了這個還有其他數(shù)據(jù)嗎?
2025-07-20
您好,盤點資產(chǎn):對庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進行盤點,還有負債這些往來,以這些數(shù)據(jù)作為期初數(shù),以后發(fā)生業(yè)務就做賬
2025-07-08
沒有到賬就掛應收賬款
2025-09-01
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