您好,這個(gè)庫(kù)存余額,和銀行存款能對(duì)上嗎
老師好,我們公司從1月份開始從新建賬,但是以前年度沒有做賬,現(xiàn)在建賬,銀行的余額怎么調(diào)好呢?
老師好!剛接手一家企業(yè)的會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)從18年開始,銀行存款余額與賬務(wù)不符,沒有其他貨幣資金,沒有庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)查找不到原始票據(jù),現(xiàn)在想調(diào)賬,該怎么處理呢?
老師,新接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)沒有入庫(kù)存商品,我現(xiàn)在要補(bǔ)記庫(kù)存,是按目前的庫(kù)存余額直接入庫(kù)嗎?分錄是不是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款。后期如果付款金額大于賬面的差額,是不是做借:應(yīng)付賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。
老師,接手一家公司,之前是代賬公司在做賬,23年12月的科目余額表現(xiàn)金的余額很大,八十多萬(wàn),實(shí)際是沒有的,我接手從24年開始做,這個(gè)可以怎么處理呢
老師,有家公司成立于2022年5月開始運(yùn)營(yíng),半年后我才接手幫他做內(nèi)賬,當(dāng)時(shí)有個(gè)兼職會(huì)計(jì),賬做不全面,我接手時(shí),公司的公賬是對(duì)上了的,公司的私賬(現(xiàn)金賬)沒盤點(diǎn),我沒期初數(shù)據(jù),從0開始記賬,直到現(xiàn)金在做2024年5月份賬,系統(tǒng)里一查庫(kù)存現(xiàn)金:貸方余額81632元,老師,我想問下,是不是庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)紅字了。
老師好,傳媒公司有一部分主播是以工資薪金發(fā)放的,一部分是以勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放的,兩個(gè)方式發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄啊?謝謝老師
老師,我們老板今天突然要用承兌匯票付工程款。目前公司沒有承兌匯票 他的意思是通過其他渠道對(duì)方給我們50萬(wàn)承兌匯票 我們只付他497000 這個(gè)怎么做賬???
公司收到總工會(huì)的一筆款是什么情況
老師好!請(qǐng)問怎么樣區(qū)分合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債啊,不會(huì)用啊
預(yù)繳了項(xiàng)目所在地的所得稅,在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,沒有走到主表里,這部分是什么時(shí)候能用?
老師,例題里面有個(gè)實(shí)際利率是隱藏條件,那怎么算出來的
這個(gè)到底該怎么寫呢?金額是一致的啊
請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么辦
經(jīng)濟(jì)合同印花稅按什么繳納
老師,想問問,公司很少交個(gè)稅,現(xiàn)在想適當(dāng)選一兩個(gè)員工,交一點(diǎn)個(gè)稅,比如打算發(fā)對(duì)公5300的工資給他,那我填個(gè)稅綜合所得是不是填5300+425.63(社保部分),實(shí)發(fā)就是5300,這樣就交六元的個(gè)稅,對(duì)不對(duì)?
你好老師出納給統(tǒng)計(jì)出來的余額已他現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為準(zhǔn)45231元怎么做會(huì)計(jì)分錄
那就是借方銀行存款,貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)金額就可以
你好老師記貸以前年度余額行嗎?
這個(gè)的話最好是做當(dāng)期的費(fèi)用。