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你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應商結錢把結錢的貨款會計分錄怎么做

2025-07-20 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-20 12:42

同學,你好 借:應付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶9160 追問 2025-07-20 12:44

你好老師那不用結轉成本是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-20 12:44

同學,你好 出售貨物,才需要結轉成本

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快賬用戶9160 追問 2025-07-20 12:49

你好老師有的在2月3月4月的貨已經(jīng)賣完了現(xiàn)在7月底才給結貨款會計分錄怎么做

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快賬用戶9160 追問 2025-07-20 12:49

你好老師直接計入借營業(yè)成本 貸銀行存款行嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-20 12:51

同學,你好 你出售貨物 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:應收賬款

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快賬用戶9160 追問 2025-07-20 12:56

你好老師我第一步記借庫存商品 貸銀行存款 第二部記借營業(yè)成本 貸庫存商品行嗎 是不是這樣才合理一些是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-20 12:58

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶9160 追問 2025-07-20 13:41

你好老師先做收入會計分錄在結轉成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:43

同學,你好 是的,有收入才結轉成本

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同學,你好 借:應付賬款 貸:銀行存款
2025-07-20
您好,這個沒有付計入到應付賬款中
2025-07-20
5 月入庫單不能做在 4 月,4 月付款記預付賬款,5 月入庫再轉庫存商品。 調撥單做在 5 月。 4 月庫存商品負數(shù)不合理,先沖回 4 月多結轉成本,5 月按實際銷售結轉。
2025-05-15
你好,這個借應付賬款貸應收票據(jù)。
2024-07-31
現(xiàn)付供應商分錄:付款時借 “應付賬款 —— 供應商 A”,貸 “銀行存款”;入庫時借 “原材料”,貸 “應付賬款 —— 供應商 A”(用 “應付賬款” 統(tǒng)一核算,不用 “預付賬款”,減少科目混亂)。 簡化沖減工作量: 給現(xiàn)付訂單編唯一編號,入庫單標注對應編號,按編號批量匹配付款與入庫。 月末按 “供應商入庫匯總表” 核對,直接沖減已入庫部分,未入庫的仍掛 “應付賬款” 借方,無需逐筆核對。
2025-07-22
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