您好,盤點(diǎn)資產(chǎn):對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),還有負(fù)債這些往來,以這些數(shù)據(jù)作為期初數(shù),以后發(fā)生業(yè)務(wù)就做賬
現(xiàn)在做內(nèi)賬,以前主要我以是流水賬,從我接手時(shí)是半路,什么數(shù)據(jù)都沒有,只有期初庫存現(xiàn)金,銀行卡期初,別的都沒有,所以期初數(shù)據(jù)怎么把它設(shè)置成平的呢?
老師,我剛接手兩家個(gè)體戶,以前的會(huì)計(jì)都沒有做過賬,現(xiàn)在稅局找上門了,問有沒費(fèi)用票,以前都沒有開過票的,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,你好,以前都沒做賬,我現(xiàn)在要幫忙把賬做起來!這要怎么著手哦!很多設(shè)備都沒有開發(fā)票,這怎么做?
你好,以前的企業(yè)所得稅是以前會(huì)計(jì)填報(bào)的?,F(xiàn)在接到這個(gè)公司。所以沒什么數(shù)據(jù)都沒有,怎么建賬呢?
你好!剛接手一個(gè)經(jīng)營中的個(gè)體戶,他之前沒做帳,現(xiàn)在需要做賬, 給了銀行明細(xì),沒有進(jìn)項(xiàng)票 怎么辦?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對(duì)方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計(jì)入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計(jì)入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因?yàn)楣蕛r(jià)值變動(dòng)而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計(jì)入到所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入到公允價(jià)值變動(dòng)損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費(fèi)用。
老師,新注冊(cè)的有限公司注冊(cè)資金開戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡(jiǎn)易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫了
老師,雖然說公司現(xiàn)在沒業(yè)務(wù)了,每個(gè)月以招待費(fèi),住宿費(fèi),這些費(fèi)用形式報(bào)銷,到時(shí)候稅務(wù)局說沒業(yè)務(wù)哪來四五萬一月的招待費(fèi)這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺得是對(duì)的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
你好老師是不是在超市的進(jìn)銷存里盤點(diǎn)呀
您好,是的是的,公司現(xiàn)有資產(chǎn)和負(fù)債都要盤點(diǎn),這是實(shí)際數(shù)
你好老師那就讓信息員把供應(yīng)商的明細(xì)單子給我整出來是嗎
您好,不是的,我們還得自己去核算 ,這么亂的公司,信息員給的數(shù)據(jù)怕不怕,賬又亂了
你好那怎么去核算的沒有數(shù)據(jù)
您好,往來就是和客戶供應(yīng)商確認(rèn),可以發(fā)對(duì)賬單