你好!沒有庫存嗎?貸方可以計入實收資本科目下核算
現(xiàn)在做內(nèi)賬,以前主要我以是流水賬,從我接手時是半路,什么數(shù)據(jù)都沒有,只有期初庫存現(xiàn)金,銀行卡期初,別的都沒有,所以期初數(shù)據(jù)怎么把它設(shè)置成平的呢?
之前是小規(guī)模納稅人,一直做的是內(nèi)帳,沒有合理票據(jù),然后現(xiàn)在開業(yè)四年了,要轉(zhuǎn)一般納稅人,要建賬,餐飲行業(yè),期初數(shù)不知道怎么弄,現(xiàn)在只知道一個銀行存款的余額期初數(shù),其他的都沒有數(shù)據(jù),怎么下手
老師,請教,一下,我新接手一家公司,我要建賬,但是我只有期初現(xiàn)金和銀行存款,沒有其他數(shù)據(jù),我期初設(shè)置的時候,我只在資產(chǎn)里填了銀行和現(xiàn)金,點擊保存的時候提示不平衡,那我還需要在哪里填數(shù)呢?
老師,您好,我們現(xiàn)在建賬,期初數(shù)據(jù)只有銀行存款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,報表不平,老板以前的數(shù)據(jù)都沒有,這個怎么辦哦
您好,我使用的是億企代帳,接手了一家從21年5月開始建賬的公司的賬,沒有期初數(shù)據(jù)只提供了銀行流水和發(fā)票,問客服也說都是新建賬沒有期初數(shù)據(jù),想結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候會顯示期初金額試算不平衡,這樣我需要調(diào)賬嗎還是直接結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
有庫存,還有其他要注意的沒有呢
你好!固定資產(chǎn),往來帳最好都核對一下