您好,這個沒有付計入到應付賬款中
老師,請教一個問題好嗎,顧客購買商品中獎后找超市兌換獎品,店面交賬的時候做的會計分錄是 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸庫存現(xiàn)金正數(shù)。然后現(xiàn)在超市要找供應商兌換這個獎?chuàng)Q回來的是同等價位的產(chǎn)品,這個時候會計分錄怎么做呢?
老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
老師,我是大學超市,平時不涉及交稅,每學期期末清理庫存全部貨物退給供應商,有個業(yè)務4月自采了一批貨物4月付款5月入庫到思迅系統(tǒng)的一個超市,5月又發(fā)起調(diào)撥從這個超市調(diào)撥到另外兩個超市分貨,4月有在調(diào)撥的超市里銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候有這個供應商的成本,這樣怎么操作,把5月入庫單做賬在4月可以嗎,調(diào)撥單是做賬在4月還是5月,做在5月4月的這個調(diào)撥過去的超市結(jié)轉(zhuǎn)完成本庫存商品是負數(shù)可以嗎這樣
你好老師個體戶經(jīng)營超市供應商供貨的有100多家會計分錄一個一個的做庫存商品和營業(yè)收入還是給他們合計一個總數(shù)一起會計分錄庫存商品和營業(yè)收入
你好老師個體戶經(jīng)營超市供應商的一般都是2月至6月7月購買入庫的現(xiàn)在才給供應商結(jié)賬會計分錄怎么做
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權益工具投資因為公允價值變動計入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負債要計入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負債,也是計入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因為公允價值變動而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負債是計入到所得稅費用,而不是計入到公允價值變動損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費用。
老師,新注冊的有限公司注冊資金開戶的時候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡易申報了,是不是那些申報表都不需要填寫了
老師,雖然說公司現(xiàn)在沒業(yè)務了,每個月以招待費,住宿費,這些費用形式報銷,到時候稅務局說沒業(yè)務哪來四五萬一月的招待費這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無關的債務的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯的,我覺得是對的
a不是在可行權日之后才不可以調(diào)整嗎
有進銷存,庫存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個月付上月的,社保公積金都是當月付當月的,工資一般是當月付當月,特殊情況是當月付上月是吧
現(xiàn)在已經(jīng)給供應商結(jié)錢了
借:應付賬款
貸:銀行存款
你好老師入完庫沒有做賬現(xiàn)在才做賬
你好老師能記借營業(yè)成本-供應商 貸銀行存款行嗎
內(nèi)賬是可以的,外賬就不行了
你好老師那外賬怎么做會計分錄
你好老師 外賬記借庫存商品-供應商 貸銀行存款行嗎
最好不要這樣做,畢竟沒有庫存商品
你好老師那怎么做合適給個分錄
這個計入到營業(yè)外支出就可以
你好老師貨款是這個超市的主要業(yè)務怎么做營業(yè)外支出呢?
是進的貨的,是吧
借:庫存商品
貸:應付賬款
不好意思看錯了