老師正在計算中,請同學耐心等待哦
老師,請教一個問題好嗎,顧客購買商品中獎后找超市兌換獎品,店面交賬的時候做的會計分錄是 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸庫存現(xiàn)金正數(shù)。然后現(xiàn)在超市要找供應商兌換這個獎?chuàng)Q回來的是同等價位的產(chǎn)品,這個時候會計分錄怎么做呢?
老師我有個關(guān)于庫存商品退回供應商的會計處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當退貨時會計分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
老師,你好!公司有一個月結(jié)客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 但沒看到有單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進一件。會計分錄這樣做對嗎? 進:借:庫存商品 貸:應付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入。發(fā)出貨物:借主營業(yè)務收入 貸庫存商品 是這樣做嗎
老師,您好,一般納稅人進貨收到的普票,入庫存商品時分錄是價稅合計是吧?購進時,借:庫存商品 貸:其他應付/銀行 銷售時 借:銀行 貸主營業(yè)務收入 迎接稅金(銷項稅),出成本時:借:主營業(yè)務成本 貸庫存,這個分錄是對的嗎?
請問老師,出差的餐補沒有發(fā)票,直接計入差旅費嗎?還是需要計入工資交個稅?
老師,公司賬戶的錢拿來做理財了,購買理財是,我寫分錄,借,銀行存款-理財賬戶,貸,銀行存款,理財產(chǎn)生利息,借,財務費用,貸銀行存款-理財賬戶,這樣子寫可以嗎?就是把銀行的錢,和購買理財后的錢分了個理財賬戶明細,可以嗎?對不對
老師,轉(zhuǎn)股涉及需要繳納什么稅,個人轉(zhuǎn)給公司,需要注意些什么,需要什么材料
請問老師,個體戶可以開13%點的材料專票嗎
老師 稅管員 發(fā)消息 周末,說我公司沒有申報的名單 發(fā)來消息要集中退稅,我公司有掛靠社保的,他微信發(fā)我步驟了,說我不會可以視頻指導,我考慮是否要視頻指導,她說 周末通知50多家,好多家不能弄的原因都是說公職財務出去培訓了,這稅管員盯上我了,我還回復了 我再看步驟,之前群里面告知自己退稅 都發(fā) 操作視頻了,你說咋辦呀?
請問老師,財務的績效工資怎么做方案?
出口貨物,報關(guān)單上申報日期是5月27日,出口日期沒有,實際開船時間是5月30日,那申報收入是5月份還是6月份,因為6月才拿到這些資料
老師,小規(guī)模開專票稅率是多少
你好,老師;我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),我現(xiàn)在是把報關(guān)單信息導入電子稅務局了,我現(xiàn)在想撤回信息,要怎么操作
請問社保滯納金扣繳比率多少?
個體戶經(jīng)營超市面對100多家供應商時: 庫存商品:建議按供應商分別做會計分錄(如“借:庫存商品—供應商A 貸:應付賬款—供應商A”),便于對賬和管理;若嫌麻煩,也可按商品類別匯總記錄,但可能影響準確性。 營業(yè)收入:按實際銷售明細記錄(如“借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入”)更規(guī)范,也可按日/月匯總,但不利于精細核算。 關(guān)鍵:用財務軟件或臺賬輔助明細核算,避免賬目混亂,同時符合稅務要求。
你好老師這100多家供應商一個一個的做賬月底在一個一個一個的做收入是嗎?
對的,是這樣操作的哦
你好老師有什么簡便方法做賬
同學你好 這個沒有哦