同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個(gè) 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
我想請(qǐng)教下上月未收到發(fā)票,暫估入庫。這個(gè)月收到發(fā)票沖紅,然后再做一筆購進(jìn)的發(fā)票。請(qǐng)問庫存商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本不?本月無收入。
上個(gè)月有兩個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)票未到,但要開銷售票給客戶。上個(gè)月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,上月購入商品款已經(jīng)付清,對(duì)方?jīng)]有開來發(fā)票,商品當(dāng)月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進(jìn)來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我們上個(gè)月有暫估入賬,然后上個(gè)月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
老師 請(qǐng)問年終匯算清繳報(bào)告是什么?怎么弄呀
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
這個(gè)是這樣做的,問的是結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入算哪個(gè)月的,應(yīng)該是上個(gè)月吧,是上個(gè)月賣掉的,也來了銷售發(fā)票給客戶
同學(xué)您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是上個(gè)月正常做,這個(gè)月不用做修改。本月只是做一下上面庫存的修改分錄,別的不用做