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上個月有兩個商品進項票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進項票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?

2020-09-20 18:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-20 18:22

同學你好,成本的分錄可以不做處理的。

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快賬用戶6942 追問 2020-09-20 18:27

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-20 18:29

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學你好,成本的分錄可以不做處理的。
2020-09-20
你好,對的,是的,有一個回來了,其他的沒有回來,只沖回來的那個發(fā)票的,其他的繼續(xù)暫估著。
2023-11-07
對的是的暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月收到發(fā)票再調(diào)整就可以了。
2022-01-14
同學您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
你好,是的,按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。等回來沖暫估分錄,如果成本金額需要調(diào)整做一下調(diào)整
2020-08-28
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