你好,是的,按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。等回來(lái)沖暫估分錄,如果成本金額需要調(diào)整做一下調(diào)整

請(qǐng)問(wèn):勞務(wù)公司做了銷(xiāo)售,開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,但沒(méi)開(kāi)回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,月底做賬,做了原材料暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來(lái)后再?zèng)_回成本嗎?
上個(gè)月有兩個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)票未到,但要開(kāi)銷(xiāo)售票給客戶。上個(gè)月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了,做了一筆沖銷(xiāo)暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
你好,我們公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,暫時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們暫估入庫(kù),并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后沒(méi)票回來(lái),如何紅沖成本?分錄怎么做,摘要怎么寫(xiě)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下暫估入庫(kù)已經(jīng)做了暫估,然后開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,發(fā)票仍然未回,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也還要暫估嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,原材料暫估入庫(kù),入庫(kù)單為含稅價(jià),發(fā)票沒(méi)有回來(lái)前已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,發(fā)票回來(lái)以后(專(zhuān)票),分錄怎么做(涉及到已結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?)
安保公司沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開(kāi)票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷(xiāo)存第一個(gè)月有庫(kù)存,但是后續(xù)幾個(gè)月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存,庫(kù)存進(jìn)了多少就出掉多少,價(jià)格也是按照后面進(jìn)來(lái)了多少出去多少。最開(kāi)始的庫(kù)存數(shù)量和金額一直沒(méi)有動(dòng)過(guò),后續(xù)又也出完了,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計(jì)提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計(jì)提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報(bào)表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
老師,審計(jì)查出原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開(kāi)勞務(wù)票好,還是單獨(dú)從個(gè)體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個(gè)項(xiàng),收普通發(fā)票與專(zhuān)票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買(mǎi)的液氮,儲(chǔ)罐租金,和送貨服務(wù)費(fèi),這三個(gè)做什么科目,二級(jí)的,麻煩寫(xiě)下,謝謝
研發(fā)人員買(mǎi)了一本書(shū),可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個(gè)月2000元,9月份未付,10月份的時(shí)候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣(mài)二手車(chē)通過(guò)二手市場(chǎng),二手市場(chǎng)不要我們開(kāi)票,二手市場(chǎng)開(kāi)了票給個(gè)人,我們報(bào)稅時(shí)個(gè)是報(bào)無(wú)票收入?

