您好,紅字沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估入庫分錄,按發(fā)票金額重新做賬
老師,你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
請問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進(jìn)項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
請問老師,原材料暫估入庫,入庫單為含稅價,發(fā)票沒有回來前已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,發(fā)票回來以后(專票),分錄怎么做(涉及到已結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的進(jìn)項稅額怎么處理?)
之前購買一批貨物,暫估入庫,銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到了發(fā)票,因為是普票不涉及稅,發(fā)票金額和暫估金額一樣,原來的分錄 暫估,借:庫存商品200 貸:應(yīng)付賬款200 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本200 貸:庫存商品200 現(xiàn)在收到發(fā)票后的分錄怎么寫?
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖紅嗎
您好,是的,也是紅字沖回,按正確金額再結(jié)轉(zhuǎn)成本
入庫單是含稅價入的,出庫的話我自己手動計算價稅分離來入成本,這樣可以嗎
您好,您的描述是不可以的
那怎么做才對呢
您好,就是給您回復(fù)的,紅字沖回暫估相關(guān)分錄,按正確金額重新做賬
我們是這樣的,暫估入庫是含稅價做的入庫單,出庫也是按照含稅價出的,出在A項目一部分,出在B項目一部分,比如入庫為113元,出庫單上的也是含稅,A項目領(lǐng)用60元 B項目領(lǐng)用53元,次月收到發(fā)票,沖紅暫估入庫,再沖紅暫估領(lǐng)料,但是比如A項60元,B項目53元均是含稅價,我分別手動計算不含稅價入賬還是怎么做?
您好,您按準(zhǔn)確發(fā)票不含稅金額做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本