您好,紅字沖回結轉成本和暫估入庫分錄,按發(fā)票金額重新做賬
老師,你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了,原料已經(jīng)領用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結轉了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料(結轉成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料(沖銷之前11個月已結轉成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領用材料入賬(按發(fā)票)(結轉成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
請問:勞務公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結轉成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結轉成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
請問老師,原材料暫估入庫,入庫單為含稅價,發(fā)票沒有回來前已經(jīng)領用并結轉成本了,發(fā)票回來以后(專票),分錄怎么做(涉及到已結轉到成本里的進項稅額怎么處理?)
之前購買一批貨物,暫估入庫,銷售并結轉了成本,現(xiàn)在收到了發(fā)票,因為是普票不涉及稅,發(fā)票金額和暫估金額一樣,原來的分錄 暫估,借:庫存商品200 貸:應付賬款200 銷售結轉成本,借:主營業(yè)務成本200 貸:庫存商品200 現(xiàn)在收到發(fā)票后的分錄怎么寫?
房開企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費,如新型墻體材料專項基金和散裝水泥基金,允許計入開發(fā)成本中進行扣除,同時允許作為加計20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)。 而對代收費用規(guī)定的是可以計入扣除項目進行扣除的代收費用,不能作為加計20扣除的扣除基數(shù),是否能作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)? 同時代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費又規(guī)定允許作為加計20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費不也是代收費用嗎?這不自相矛盾嗎?
繳光科技公司購買的集成電路放大器和光學儀器*消色差透鏡入什么科目
老師,請問基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
老師,餐飯業(yè),開票要以圖片里面的開明細,這個來怎么開呀
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務,對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務服務費,稅點6%,請問這個類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個點的費用,我應該按照哪個數(shù)算它這一個點的費用
房開企業(yè)收到的代收費用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項目金額進行扣除,但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費用扣除的計算基數(shù)呢?
老師你好,工費經(jīng)費每個月按應發(fā)工資計提2%專門的賬戶,那他和正常賬務做在一起嗎?憑證還是單做呀?單立賬務
老師,阿里平臺上走的發(fā)貨,空運,阿里提供不了提單,只有一個面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉賬支票轉給個人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
把結轉的成本也沖紅嗎
您好,是的,也是紅字沖回,按正確金額再結轉成本
入庫單是含稅價入的,出庫的話我自己手動計算價稅分離來入成本,這樣可以嗎
您好,您的描述是不可以的
那怎么做才對呢
您好,就是給您回復的,紅字沖回暫估相關分錄,按正確金額重新做賬
我們是這樣的,暫估入庫是含稅價做的入庫單,出庫也是按照含稅價出的,出在A項目一部分,出在B項目一部分,比如入庫為113元,出庫單上的也是含稅,A項目領用60元 B項目領用53元,次月收到發(fā)票,沖紅暫估入庫,再沖紅暫估領料,但是比如A項60元,B項目53元均是含稅價,我分別手動計算不含稅價入賬還是怎么做?
您好,您按準確發(fā)票不含稅金額做入庫和結轉成本