對的,這個理解是沒錯的哈
老師。稅負(fù)率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
老師我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在轉(zhuǎn)化成核定征收,征收率是千分之六,比如我們開了101萬發(fā)票,應(yīng)交增值稅是1萬元,收入就是100萬元,企業(yè)所得稅就是100萬*千分之六*5%=300元對嗎?如果開了2012萬,應(yīng)交增值稅就是2萬元,收入就是200萬,企業(yè)所得稅就是200萬*千分之六*10%=1200元,對嗎?
老師 我想問一下 貿(mào)易批發(fā)行業(yè)的稅負(fù)率是多少啊 增值稅稅負(fù)率 企業(yè)所得稅稅負(fù)率都是一樣的嗎 計算公式是繳納的增值稅比上銷售收入嗎 繳納的企業(yè)所得稅比上銷售收入嗎
老師,當(dāng)月我支付100萬的房租按12個月分?jǐn)?,每個月83333,然后我收入了100萬,增值稅和附加稅不用報,但是季報企業(yè)所得稅的時候,是100萬-83333*3個月-其他費(fèi)用再乘2.5%對么?企業(yè)所得稅還是要交的
老師:麻煩問一下,我們公司是生產(chǎn)加工鋼化玻璃的,我們這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?我按2.5%算的話。我們不含稅開票銷售額我1512937.95元。按稅負(fù)率算交納的增值稅=1512937.95*2.5%=30258.76 元。我這樣算的對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
比如他的銷售收入是100萬,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是怎樣算呢。小規(guī)模納稅人有企業(yè)所得稅稅負(fù)率一說嗎
所得稅的稅負(fù)率就是用實(shí)際獎狀的所所得稅的稅負(fù)率就是用實(shí)際繳納的所得稅除以收入。
小規(guī)模納稅人也是有所導(dǎo)致的稅負(fù)率的。