?你好1. 是的? 么有超過100萬? 按 5%計(jì)算? 2.? ?如果是200萬的話? ? :100*千分之六*5%%2B(200-100)*10%*千分之六??
老師我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在轉(zhuǎn)化成核定征收,征收率是千分之六,比如我們開了101萬發(fā)票,應(yīng)交增值稅是1萬元,收入就是100萬元,企業(yè)所得稅就是100萬*千分之六*5%=300元對(duì)嗎?如果開了2012萬,應(yīng)交增值稅就是2萬元,收入就是200萬,企業(yè)所得稅就是200萬*千分之六*10%=1200元,對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕13號(hào))第二條的規(guī)定:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 請(qǐng)問:小規(guī)模納稅所得稅未超過100萬實(shí)際計(jì)入納稅額按25%,實(shí)際納稅20%;超過100萬實(shí)際計(jì)入納稅額50%,實(shí)際納稅20%對(duì)嗎?實(shí)際計(jì)入和實(shí)際納稅是不等的對(duì)嗎?例計(jì)入所得額100萬元(未超過100萬),實(shí)際計(jì)入所得稅額是2500元,實(shí)際納稅是2000元對(duì)嗎?但如果實(shí)際計(jì)計(jì)入納稅額是101萬元(超過100萬元,未超過300萬元按50%計(jì)入納稅額,實(shí)際繳納稅額也是20%。)也就是說101萬元的利潤(rùn)所得額計(jì)入50500元,實(shí)際納稅20000元對(duì)嗎?
老師,根據(jù)稅收政策:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 是不是如果我公司年應(yīng)納稅所得額為200萬,最后繳納企業(yè)所得稅的金額就為200×0.25×0.20=10萬
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項(xiàng)目簽得合同造價(jià)是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發(fā)票,2022年12月收到成本發(fā)票4萬,我預(yù)交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預(yù)交企業(yè)所得稅。情況二:2022年12月開出發(fā)票5萬,支出成本費(fèi)用4萬,對(duì)方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會(huì)給我開出來,我預(yù)交的時(shí)候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預(yù)交嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那如果是300萬了?
?300萬 *千分之六 *25%計(jì)算企業(yè)所得稅的?
那400萬也是25%,超過500是不是就得轉(zhuǎn)化成一般納稅人,不能核定就得查賬征收?
?你好 是的。? 這個(gè)就得看稅務(wù)局核定征收方式了。? 如果轉(zhuǎn)一般納稅人的話可能就會(huì)讓你查賬了。??
這個(gè)核定征收增值稅和附加稅都是正常交,優(yōu)惠就在所得稅上邊
?你好 是的。 小微企業(yè)是說的企業(yè)所得稅的。 其他的還是正常按實(shí)際報(bào)? ?