你好,印花稅是不需要計提的,實際繳納的時候計入稅金及附加核算?
老師,我們3月份有購進(jìn)業(yè)務(wù),按買賣合同申報印花稅,申報印花稅需要3月份計提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
老師交印花稅的時候還得先計提然后在交是嗎,1-3月份的要在4月計提和繳納嗎
老師 3月份的印花稅計提少了,然后4月份財務(wù)又計提了一遍(以為之前的會計沒有做)3月計提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-印花稅 4月的時候計提印花稅 并且銀行支付了 ,這個賬要怎么調(diào)呢
想問一下企業(yè)所得稅是交費當(dāng)月計提嗎 ?比如4月份交1-3月份的企業(yè)所得稅,是在3月份計提嗎還是4月份計提?
老師,公司實繳金額,不是要交印花稅嗎?然后這個印花稅又是次年一月份繳,那這個印花稅我是按實繳的月份當(dāng)月計提還是次年報稅的時候再一次性提?
老師您好,問一下 公司做苗木的,采購一批苗木50萬準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬。這個帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財政補助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個別貧困學(xué)生有幾天請假,營養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營養(yǎng)品給學(xué)生,財務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營養(yǎng)餐補助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
就是借營業(yè)稅金附加,貸方應(yīng)交稅費
然后我交的時候在借應(yīng)交稅費貸方銀行存款
你好,印花稅不需要計提,不需要通過 應(yīng)交稅費核算。 實際繳納的時候計入稅金及附加核算 ,借:稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款?